Empenhos

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Total empenhado:
153.611.981,33
Total liquidado:
132.287.778,73
Total pago:
112.618.062,64

Lista de empenhados, liquidadas e pagas

Foram encontradas 359 registros
Dados atualizados em: 02/06/2026 - 15:09:05 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Ações
EMPENHO: 02060003 DATA: 02/06/2026
FOPAG PENSIONISTAS
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRALCMS

REF. A 1ª PARCELA DO DECIMO

R$ 1.362,84 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 01060001 DATA: 01/06/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRALCMS

REF. A 052026

R$ 75.162,14 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 01060002 DATA: 01/06/2026
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRALCMS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EMISSÃO, FORNECIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM CHIP, PARA PAGAMENTO DE DEPESAS DE ALIMENTAÇÃO E/OU REFEIÇÃO DA VDP( VERBA DE DESEMPENHO PARLAMENTAR) DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL-CE, CONFORME LEI 2566, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2025.

R$ 70.784,61 R$ 70.784,61 R$ 0,00
EMPENHO: 01060001 DATA: 01/06/2026
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRALCMS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), EM REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DESTINADOS AO USO ADMINISTRATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL-CE.

R$ 4.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 25050001 DATA: 25/05/2026
FRANCISCO LINHARES PONTE JÚNIOR
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRALCMS

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A(O) SERVIDOR(A) ACIMA CITADO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 26/05/2026, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SECRETÁRIO DE ARTICULAÇÃO POLITICA, NELSON MARTINS, NO PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES DO MUNICÍPIO.

R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00
EMPENHO: 25050032 DATA: 25/05/2026
UNIMED SOBRAL
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRALCMS

PAGAMENTO DE DESPESAS - 052026

R$ 17.747,29 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 22050001 DATA: 22/05/2026
SOBRAL SUPERMERCADOS E RESTAURANTE LTDA
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRALCMS

AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, ADOÇANTE, ÁGUA, CAFÉ E GÁS DE COZINHA DESTINADOS À CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL.

R$ 5.051,34 R$ 5.051,34 R$ 5.051,34
EMPENHO: 22050006 DATA: 22/05/2026
FARMACIA FERNANDES
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRALCMS

PAGAMENTO DE DESPESAS

R$ 1.182,76 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 22050005 DATA: 22/05/2026
ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRALCMS

PAGAMENTO DE DESPESAS

R$ 574,00 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 22050004 DATA: 22/05/2026
UNIMED SOBRAL
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRALCMS

PAGAMENTO DE DESPESAS

R$ 10.315,23 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 22050003 DATA: 22/05/2026
BANCO DO BRASIL
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRALCMS

PAGAMENTO DE DESPESAS

R$ 45.193,19 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 22050007 DATA: 22/05/2026
FOPAG PENSIONISTAS
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRALCMS

REF. A 05/2026

R$ 616,33 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 21050006 DATA: 21/05/2026
FOPAG. PENSIONISTAS
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRALCMS

REF. A 052026 - PENSIONISTAS

R$ 2.455,55 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 21050005 DATA: 21/05/2026
FOPAG SERVIDORES
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRALCMS

REF. 05/2026

R$ 1.755,00 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 21050004 DATA: 21/05/2026
FOPAG SERVIDORES
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRALCMS

REF. A MAIO/2026

R$ 202,62 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 20050001 DATA: 20/05/2026
FRANCISCO LINHARES PONTE JÚNIOR
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRALCMS

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A(O) SERVIDOR(A) ACIMA CITADO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 21/05/2026, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SECRETÁRIO DE ARTICULAÇÃO POLITICA, NELSON MARTINS, NO PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES DO MUNICÍPIO.

R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00
EMPENHO: 19050002 DATA: 19/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRALCMS

PAGAMENTO DE DESPESAS DE RETENÇÃO DO ISS

R$ 339,00 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 13050001 DATA: 13/05/2026
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRALCMS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ITENS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL.

R$ 4.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 07050004 DATA: 07/05/2026
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE SOBRAL
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRALCMS

PAGAMENTO DE DESPESAS DE RETENÇÃO DE INSS

R$ 124.289,96 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 05050011 DATA: 05/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRALCMS

PAGAMENTO DE DESPESAS COM RESTITUIÇÃO

R$ 512,00 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 05050010 DATA: 05/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRALCMS

PAGAMENTO DE DESPESAS COM RETENÇÃO DE IR DE TERCEIROS

R$ 1.055,76 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 05050009 DATA: 05/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRALCMS

PAGAMENTO DE DESPESAS COM RETENÇÃO DE IR RETIDO NA FOLHA

R$ 123.145,47 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 05050008 DATA: 05/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRALCMS

PAGAMENTO DE DESPESAS COM RETENÇÃO DE ISS

R$ 6.662,51 R$ 0,00 R$ 0,00
EMPENHO: 04050022 DATA: 04/05/2026
CIDIANO PINTO BEVILAQUA
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRALCMS

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO MANDATO PARLAMENTAR DESTINADOS A VERBA DE DESEMPENHO PARLAMENTAR (VDP). SOLICITADO PELO GABINETE DO(A) VEREADOR(A) KARINE RIBEIRO DA SILVA, CONFORME LEI 2566 DE 04 DE FEVEREIRO DE 2025.

R$ 2.300,00 R$ 2.300,00 R$ 2.300,00
EMPENHO: 04050028 DATA: 04/05/2026
TERESA CRISTINA TEIXEIRA DA PONTE FROTA
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRALCMS

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO MANDATO PARLAMENTAR DESTINADOS A VERBA DE DESEMPENHO PARLAMENTAR (VDP). SOLICITADO PELO GABINETE DO(A) VEREADOR(A) FRANCISCO LAERTI CARNEIRO CAVALCANTE , CONFORME LEI 2566 DE 04 DE FEVEREIRO DE 2025.

R$ 3.939,00 R$ 3.939,00 R$ 3.939,00
EMPENHO: 04050014 DATA: 04/05/2026
66.063.869 VICTOR HUGO SALES BARBOSA
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRALCMS

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO MANDATO PARLAMENTAR DESTINADOS A VERBA DE DESEMPENHO PARLAMENTAR (VDP). SOLICITADO PELO GABINETE DO(A) VEREADOR(A) FRANCISCO QUARIGUASI DA SILVCONFORME LEI 2566 DE 04 DE FEVEREIRO DE 2025.

R$ 2.325,00 R$ 2.325,00 R$ 2.325,00
EMPENHO: 04050007 DATA: 04/05/2026
LINTOR TORQUATO & ADVOGADOS ASSOSSIADOS
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRALCMS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIÇOS JURÍDICOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DO(A) VEREADOR(A) MICHELINE CARNEIRO IBIAPINA. CONFORME REGULAMENTA E DISCIPLINA NO ÂMBITO DA CÂMARA DE SOBRAL A VERBA DE DESENVOLVIMENTO PARLAMENTAR, LEI 2566, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2025.

R$ 6.368,40 R$ 6.368,40 R$ 6.368,40
EMPENHO: 04050001 DATA: 04/05/2026
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRALCMS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EMISSÃO, FORNECIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM CHIP, PARA PAGAMENTO DE DEPESAS DE ALIMENTAÇÃO E/OU REFEIÇÃO DA VDP( VERBA DE DESEMPENHO PARLAMENTAR) DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL-CE, CONFORME LEI 2566, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2025.

R$ 74.781,88 R$ 74.781,88 R$ 74.781,88
EMPENHO: 04050042 DATA: 04/05/2026
55.175.354 JOCIELEN COSTA SOUSA
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRALCMS

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO MANDATO PARLAMENTAR DESTINADOS A VERBA DE DESEMPENHO PARLAMENTAR (VDP). SOLICITADO PELO GABINETE DO(A) VEREADOR(A) PAMELA NARA ARAUJO DA COSTA, CONFORME LEI 2566 DE 04 DE FEVEREIRO DE 2025.

R$ 2.998,33 R$ 2.998,33 R$ 2.998,33
EMPENHO: 04050035 DATA: 04/05/2026
ALEXANDRE LINHARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRALCMS

SERVIÇOS JURÍDICOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DO(A) VEREADOR(A) MARLON MARCELO RODRIGUES SOBREIRA. CONFORME REGULAMENTA E DISCIPLINA NO ÂMBITO DA CÂMARA DE SOBRAL A VERBA DE DESENVOLVIMENTO PARLAMENTAR, LEI 2566, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2025.

R$ 3.800,00 R$ 3.800,00 R$ 3.800,00
Total de valores empenhados: R$ 153.611.981,33

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