18/08/2021
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18080001 FRANCISCO ANTONIO PAIVA BARBOSA E OUTRO
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01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
AS DESPESAS COM A IDENIZAÇÃO PELA EXONERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL.
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R$ 7.405,53
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EMPENHADO
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18/08/2021
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24060001 FOPAG VEREADORES
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01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO POR ESTIMATIVA 01010001, PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL.
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R$ 291.203,00
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LIQUIDADO
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18/08/2021
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19070001 FOPAG SERVIDORES
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01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO POR ESTIMATIVA 01010002, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL.
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R$ 207.763,67
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LIQUIDADO
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18/08/2021
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19070001 FOPAG SERVIDORES
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01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO POR ESTIMATIVA 01010002, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL.
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R$ 340.573,12
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LIQUIDADO
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18/08/2021
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19070002 CLAUDIOMIRO SIQUEIRA DE PAULA E OUTROS
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01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO POR ESTIMATIVA 01010003, PARA PAGAMENTO DA IDENIZAÇÃO DE ALIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL.
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R$ 104.544,00
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LIQUIDADO
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18/08/2021
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01060005 TELEFONICA BRASIL S/A
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01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
O EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE LINHAS TELEFONICAS MOVEL DA CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL.
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R$ 1.542,52
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LIQUIDADO
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18/08/2021
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24060002 FOPAG. PENSIONISTAS
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01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO POR ESTIMATIVA 01010009, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PENCIONISTA DA CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL.
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R$ 1.100,00
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LIQUIDADO
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18/08/2021
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01060005 TELEFONICA BRASIL S/A
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01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
O EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE LINHAS TELEFONICAS MOVEL DA CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL.
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R$ 1.542,52
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PAGO
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16/08/2021
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16080001 SEDA- COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS
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01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, AÇUCAR E CAFE TORRADO E MOIDO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL.
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R$ 4.285,00
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EMPENHADO
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16/08/2021
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16080002 SOBRAL SUPERMECARDOS E RESTAURANTE LTDA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL.
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R$ 16.897,00
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EMPENHADO
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16/08/2021
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01010006 SAAE- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
AS DESPESAS COM O EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL.
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R$ 497,81
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LIQUIDADO
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16/08/2021
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01010005 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA\
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01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
AS DESPESAS COM O EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL.
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R$ 12.218,75
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LIQUIDADO
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16/08/2021
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01010006 SAAE- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
AS DESPESAS COM O EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL.
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R$ 497,81
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PAGO
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16/08/2021
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01010005 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA\
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01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
AS DESPESAS COM O EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL.
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R$ 12.218,75
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PAGO
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10/08/2021
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10080001 MARIA SOCORRO BRASILEIRO MAGALHAES
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01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
DIÁRIA PARA A VEREADORA,A FIM DE COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO, INCLUINDO GASTOS COM HOSPEDAGEM, LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO, A FIM DE ESTAR EM UMA AUDIÊNCIA NO DER-CE (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS DO CEARÁ), NA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES DAS MULHERES E DIREITOS HUMANOS, COM O SUPERINTENDENTE DO DER-CE, DR. JOSÉ SERGIO FONTENELE DE AZEVEDO,E NA SECRETARIA EXECUTIVA DE JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DA SPS, DRA. LIA FERREIRA GOMES. CONFORME DETERMINA RESOLUÇÃO 114 DE 03 DE JULHO DE 2013, RESOLUÇÃO 117 DE 03/12/2013 E RESOLUÇÃO 125/15 DE 23/02/2015 E PORTARIA EM ANEXO.
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R$ 1.200,00
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EMPENHADO
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10/08/2021
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10080002 CATIA MARA ROGERIO MARQUES E OUTRO
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01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
DIÁRIA PARA O ASSESSOR LOTADO NO GABINETE DO VEREADOR MARIA SOCORRO BRASILEIRO MAGALHÃES,A FIM DE COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO, INCLUINDO GASTOS COM HOSPEDAGEM, LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO, A FIM DE ESTAR EM UMA AUDIÊNCIA NO DER-CE (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS DO CEARÁ), NA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES DAS MULHERES E DIREITOS HUMANOS, COM O SUPERINTENDENTE DO DER-CE, DR. JOSÉ SERGIO FONTENELE DE AZEVEDO,E NA SECRETARIA EXECUTIVA DE JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DA SPS, DRA. LIA FERREIRA GOMES, CONFORME DETERMINA RESOLUÇÃO 114 DE 03 DE JULHO DE 2013, RESOLUÇÃO 117 DE 03/12/2013 E RESOLUÇÃO 125/15 DE 23/02/2015 E PORTARIA EM ANEXO.
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R$ 1.000,00
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EMPENHADO
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10/08/2021
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10080001 MARIA SOCORRO BRASILEIRO MAGALHAES
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01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
DIÁRIA PARA A VEREADORA,A FIM DE COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO, INCLUINDO GASTOS COM HOSPEDAGEM, LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO, A FIM DE ESTAR EM UMA AUDIÊNCIA NO DER-CE (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS DO CEARÁ), NA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES DAS MULHERES E DIREITOS HUMANOS, COM O SUPERINTENDENTE DO DER-CE, DR. JOSÉ SERGIO FONTENELE DE AZEVEDO,E NA SECRETARIA EXECUTIVA DE JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DA SPS, DRA. LIA FERREIRA GOMES. CONFORME DETERMINA RESOLUÇÃO 114 DE 03 DE JULHO DE 2013, RESOLUÇÃO 117 DE 03/12/2013 E RESOLUÇÃO 125/15 DE 23/02/2015 E PORTARIA EM ANEXO.
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R$ 1.200,00
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LIQUIDADO
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10/08/2021
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10080002 CATIA MARA ROGERIO MARQUES E OUTRO
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01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
DIÁRIA PARA O ASSESSOR LOTADO NO GABINETE DO VEREADOR MARIA SOCORRO BRASILEIRO MAGALHÃES,A FIM DE COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO, INCLUINDO GASTOS COM HOSPEDAGEM, LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO, A FIM DE ESTAR EM UMA AUDIÊNCIA NO DER-CE (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS DO CEARÁ), NA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES DAS MULHERES E DIREITOS HUMANOS, COM O SUPERINTENDENTE DO DER-CE, DR. JOSÉ SERGIO FONTENELE DE AZEVEDO,E NA SECRETARIA EXECUTIVA DE JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DA SPS, DRA. LIA FERREIRA GOMES, CONFORME DETERMINA RESOLUÇÃO 114 DE 03 DE JULHO DE 2013, RESOLUÇÃO 117 DE 03/12/2013 E RESOLUÇÃO 125/15 DE 23/02/2015 E PORTARIA EM ANEXO.
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R$ 1.000,00
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LIQUIDADO
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10/08/2021
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01070004 MY ELETRO COMERCIAL DE AR CONDICIONADO LTDA. - ME.
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01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AR DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL.
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R$ 6.000,00
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LIQUIDADO
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10/08/2021
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10080001 MARIA SOCORRO BRASILEIRO MAGALHAES
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01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
PAGAMENTO NA DATA.
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R$ 1.200,00
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PAGO
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10/08/2021
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10080002 CATIA MARA ROGERIO MARQUES E OUTRO
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01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
PAGAMENTO NA DATA.
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R$ 1.000,00
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PAGO
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10/08/2021
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09070001 GERLANA ANITA FURTADO RIBEIRO DA SILVA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
PAGAMENTO NA DATA.
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R$ 960,00
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PAGO
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10/08/2021
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01070004 MY ELETRO COMERCIAL DE AR CONDICIONADO LTDA. - ME.
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01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
PAGAMENTO NA DATA.
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R$ 6.000,00
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PAGO
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09/08/2021
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09080001 MICHELINE CARNEIRO IBIAPINA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
DIÁRIA PARA A VEREADORA, A FIM DE COBRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO,PARA PARTICIPAR DO 1097º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, GESTORES, ASSESSORES E SERVIDORES PÚBLICOS. INCLUINDO DESPESAS COM INSCRIÇÃO,HOSPEDAGEM, LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 114 DE 03 DE JULHO DE 2013, RESOLUÇÃO 117 DE 03/12/2013 E RESOLUÇÃO Nº 125/15 DE 23/02/2015 E PORTARIA EM ANEXO.
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R$ 4.250,00
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EMPENHADO
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09/08/2021
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09080002 TELEFORNORTE COMÉRCIO DE APARELHOS TELEFONICOS
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01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CENTRAL TELEFÔNICA, COM LOCAÇÃO DE 04(QUATRO) CHIPS PARA REALIZAÇÃO DE CHAMADA MÓVEL, DESTINADOS À CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL.
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R$ 680,00
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EMPENHADO
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09/08/2021
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09080003 GERLANA ANITA FURTADO RIBEIRO DA SILVA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
ERVIÇOS DE CONTROLE DE MESA DE SOM DO PLENÁRIO 05 DE JULHO DESTINADO À CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL.
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R$ 960,00
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EMPENHADO
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09/08/2021
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09080001 MICHELINE CARNEIRO IBIAPINA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
DIÁRIA PARA A VEREADORA, A FIM DE COBRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO,PARA PARTICIPAR DO 1097º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, GESTORES, ASSESSORES E SERVIDORES PÚBLICOS. INCLUINDO DESPESAS COM INSCRIÇÃO,HOSPEDAGEM, LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 114 DE 03 DE JULHO DE 2013, RESOLUÇÃO 117 DE 03/12/2013 E RESOLUÇÃO Nº 125/15 DE 23/02/2015 E PORTARIA EM ANEXO.
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R$ 4.250,00
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LIQUIDADO
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09/08/2021
|
09080001 MICHELINE CARNEIRO IBIAPINA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
DIÁRIA PARA A VEREADORA, A FIM DE COBRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO,PARA PARTICIPAR DO 1097º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, GESTORES, ASSESSORES E SERVIDORES PÚBLICOS. INCLUINDO DESPESAS COM INSCRIÇÃO,HOSPEDAGEM, LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 114 DE 03 DE JULHO DE 2013, RESOLUÇÃO 117 DE 03/12/2013 E RESOLUÇÃO Nº 125/15 DE 23/02/2015 E PORTARIA EM ANEXO.
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R$ 4.250,00
|
PAGO
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09/08/2021
|
08070001 MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
PAGAMENTO NA DATA.
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R$ 3.000,00
|
PAGO
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09/08/2021
|
08070002 TELEFORNORTE COMÉRCIO DE APARELHOS TELEFONICOS
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01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
PAGAMENTO NA DATA.
|
R$ 680,00
|
PAGO
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