02/12/2021
|
28100001 MY ELETRO COMERCIAL DE AR CONDICIONADO LTDA. - ME.
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AR DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL.
|
R$ 6.000,00
|
PAGO
|
|
01/12/2021
|
01120001 JOSE RICARDO CARNEIRO
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
DIÁRIA PARA O COORDENADOR DE GABINETE LOTADO NO GABINETE DO VEREADOR, A FIM DE COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO, INCLUINDO GASTOS COM HOSPEDAGEM, LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO,PARA PARTICIPAR DO 1095º CURSO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, SETRETÁRIOS MUNICIPAIS, GESTORES, ASSESSORES E SERVIDORES PÚBLICOS, CONFORME DETERMINA RESOLUÇÃO 114 DE 03 DE JULHO DE 2013, RESOLUÇÃO 117 DE 03/12/2013 E RESOLUÇÃO 125/15 DE 23/02/2015 E PORTARIA EM ANEXO.
|
R$ 2.000,00
|
EMPENHADO
|
|
01/12/2021
|
01120002 MY ELETRO COMERCIAL DE AR CONDICIONADO LTDA. - ME.
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AR DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL.
|
R$ 6.000,00
|
EMPENHADO
|
|
01/12/2021
|
01120003 POSTO PRINCESA DO NORTE LTDA
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
AS DESPESAS COM O EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA CÂMARA DE SOBRAL E CUMPRIMENTO DA V.D.P.
|
R$ 58.000,00
|
EMPENHADO
|
|
01/12/2021
|
01120004 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL.
|
R$ 24.759,62
|
EMPENHADO
|
|
01/12/2021
|
01120005 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL.
|
R$ 9.451,44
|
EMPENHADO
|
|
01/12/2021
|
01120006 MARCOS ANTONIO LIMA XAVIER
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO PLENARIO 5 DE JULHO POR OCASIAO DA REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE TÍTULOS .
|
R$ 2.210,00
|
EMPENHADO
|
|
01/12/2021
|
01120007 FUNDIÇÃO SOBRALENSE LTDA ME
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
AS DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGEM EM AÇO INOX 15X21CM COM CAIXA DE VELUDO E PIN EM METAL FUNDIDO DOURADO COM BRASÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL.
|
R$ 11.000,00
|
EMPENHADO
|
|
01/12/2021
|
01120008 OI S.A.
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO POR ESTIMATIVA 05112021 PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA.
|
R$ 34,77
|
EMPENHADO
|
|
01/12/2021
|
01120001 JOSE RICARDO CARNEIRO
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
DIÁRIA PARA O COORDENADOR DE GABINETE LOTADO NO GABINETE DO VEREADOR, A FIM DE COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO, INCLUINDO GASTOS COM HOSPEDAGEM, LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO,PARA PARTICIPAR DO 1095º CURSO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, SETRETÁRIOS MUNICIPAIS, GESTORES, ASSESSORES E SERVIDORES PÚBLICOS, CONFORME DETERMINA RESOLUÇÃO 114 DE 03 DE JULHO DE 2013, RESOLUÇÃO 117 DE 03/12/2013 E RESOLUÇÃO 125/15 DE 23/02/2015 E PORTARIA EM ANEXO.
|
R$ 2.000,00
|
LIQUIDADO
|
|
01/12/2021
|
03110004 PACTUS SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO LTDA
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NO DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DO APLICAT MANUTENÇÃO DO SISTEMA LEGISLATIVO DE VOTAÇÃO PARA O DISPOSITIVOS MÓVEIS,SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA LEGISLATIVO SISLEG E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE AO PAINEL ELETRÔNICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL.
|
R$ 3.660,00
|
LIQUIDADO
|
|
01/12/2021
|
03110004 PACTUS SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO LTDA
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NO DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DO APLICAT MANUTENÇÃO DO SISTEMA LEGISLATIVO DE VOTAÇÃO PARA O DISPOSITIVOS MÓVEIS,SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA LEGISLATIVO SISLEG E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE AO PAINEL ELETRÔNICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL.
|
R$ 2.930,00
|
LIQUIDADO
|
|
01/12/2021
|
03110007 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
O EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL.
|
R$ 15.477,35
|
LIQUIDADO
|
|
01/12/2021
|
03110006 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
O EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL.
|
R$ 17.827,31
|
LIQUIDADO
|
|
01/12/2021
|
02110001 FRANCISCO JOSE RODRIGUES DA SILVA
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
SERVIÇO DE GARÇOM ATUANDO NO PLENÁRIO 05 DE JULHO, NO PRÉDIO ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL E EM DIAS DE EVENTOS,
|
R$ 1.500,00
|
LIQUIDADO
|
|
01/12/2021
|
05110001 OI S.A.
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO POR ESTIMATIVA 01070007 PARA PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS INSTALADAS NOS PREDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL.
|
R$ 1.349,54
|
LIQUIDADO
|
|
01/12/2021
|
01120008 OI S.A.
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO POR ESTIMATIVA 05112021 PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA.
|
R$ 34,77
|
LIQUIDADO
|
|
01/12/2021
|
01120001 JOSE RICARDO CARNEIRO
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
PAGAMENTO NA DATA.
|
R$ 2.000,00
|
PAGO
|
|
01/12/2021
|
03110004 PACTUS SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO LTDA
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
PAGAMENTO NA DATA.
|
R$ 3.660,00
|
PAGO
|
|
01/12/2021
|
03110004 PACTUS SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO LTDA
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
PAGAMENTO NA DATA.
|
R$ 2.930,00
|
PAGO
|
|
01/12/2021
|
05110001 OI S.A.
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO POR ESTIMATIVA 01070007 PARA PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS INSTALADAS NOS PREDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL.
|
R$ 1.349,54
|
PAGO
|
|
01/12/2021
|
01120008 OI S.A.
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO POR ESTIMATIVA 05112021 PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA.
|
R$ 34,77
|
PAGO
|
|
30/11/2021
|
30110001 TIAGO RAMOS VIEIRA
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
DIÁRIA PARA O VEREADOR,A FIM DE COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO, INCLUINDO GASTOS COM HOSPEDAGEM, LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO 1095º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, GESTORES, ASSESSORES E SEVIDORES PÚBLICOS, CONFORME DETERMINA RESOLUÇÃO 114 DE 03 DE JULHO DE 2013, RESOLUÇÃO 117 DE 03/12/2013 E RESOLUÇÃO 125/15 DE 23/02/2015 E PORTARIA EM ANEXO.
|
R$ 2.400,00
|
EMPENHADO
|
|
30/11/2021
|
30110002 FRANCISCO LINHARES DA PONTE
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
DIÁRIA PARA O VEREADOR,A FIM DE COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO, INCLUINDO GASTOS COM HOSPEDAGEM, LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO 1095º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, GESTORES, ASSESSORES E SEVIDORES PÚBLICOS, CONFORME DETERMINA RESOLUÇÃO 114 DE 03 DE JULHO DE 2013, RESOLUÇÃO 117 DE 03/12/2013 E RESOLUÇÃO 125/15 DE 23/02/2015 E PORTARIA EM ANEXO.
|
R$ 2.400,00
|
EMPENHADO
|
|
30/11/2021
|
30110003 ALESSANDRA PONTE QUEIROZ MIRANDA
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
DIÁRIA PARA O VEREADOR,A FIM DE COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO, INCLUINDO GASTOS COM HOSPEDAGEM, LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO,PARA PARTICIPAR DO 1095º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, GESTORES, ASSESSORES E SEVIDORES PÚBLICOS, CONFORME DETERMINA RESOLUÇÃO 114 DE 03 DE JULHO DE 2013, RESOLUÇÃO 117 DE 03/12/2013 E RESOLUÇÃO 125/15 DE 23/02/2015 E PORTARIA EM ANEXO.
|
R$ 2.400,00
|
EMPENHADO
|
|
30/11/2021
|
30110004 MARIA SOCORRO BRASILEIRO MAGALHAES
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
DIÁRIA PARA O VEREADOR,A FIM DE COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO, INCLUINDO GASTOS COM HOSPEDAGEM, LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO 1095º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, GESTORES, ASSESSORES E SEVIDORES PÚBLICOS, CONFORME DETERMINA RESOLUÇÃO 114 DE 03 DE JULHO DE 2013, RESOLUÇÃO 117 DE 03/12/2013 E RESOLUÇÃO 125/15 DE 23/02/2015 E PORTARIA EM ANEXO.
|
R$ 2.400,00
|
EMPENHADO
|
|
30/11/2021
|
30110005 ANDREZA BEZERRA DA PONTE
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
DIÁRIA PARA O VEREADOR,A FIM DE COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO, INCLUINDO GASTOS COM HOSPEDAGEM, LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO,PARA PARTICIPAR DO 1095º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, GESTORES, ASSESSORES E SEVIDORES PÚBLICOS, CONFORME DETERMINA RESOLUÇÃO 114 DE 03 DE JULHO DE 2013, RESOLUÇÃO 117 DE 03/12/2013 E RESOLUÇÃO 125/15 DE 23/02/2015 E PORTARIA EM ANEXO.
|
R$ 2.000,00
|
EMPENHADO
|
|
30/11/2021
|
30110006 CLAYSE RAFAELA DA CRUZ BASTOS RODRIGUES
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
DIÁRIA PARA O VEREADOR,A FIM DE COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO, INCLUINDO GASTOS COM HOSPEDAGEM, LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO 1095º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, GESTORES, ASSESSORES E SEVIDORES PÚBLICOS, CONFORME DETERMINA RESOLUÇÃO 114 DE 03 DE JULHO DE 2013, RESOLUÇÃO 117 DE 03/12/2013 E RESOLUÇÃO 125/15 DE 23/02/2015 E PORTARIA EM ANEXO.
|
R$ 2.000,00
|
EMPENHADO
|
|
30/11/2021
|
30110007 ROZIMEIRE BARROS RIBEIRO
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
DIÁRIA PARA O VEREADOR,A FIM DE COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO, INCLUINDO GASTOS COM HOSPEDAGEM, LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO 1095º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, GESTORES, ASSESSORES E SEVIDORES PÚBLICOS, CONFORME DETERMINA RESOLUÇÃO 114 DE 03 DE JULHO DE 2013, RESOLUÇÃO 117 DE 03/12/2013 E RESOLUÇÃO 125/15 DE 23/02/2015 E PORTARIA EM ANEXO.
|
R$ 2.000,00
|
EMPENHADO
|
|
30/11/2021
|
30110008 MARINALDA COSTA FERREIRA LIRA
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
DIÁRIA PARA O VEREADOR,A FIM DE COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO, INCLUINDO GASTOS COM HOSPEDAGEM, LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO,PARA PARTICIPAR DO 1095º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, GESTORES, ASSESSORES E SEVIDORES PÚBLICOS, CONFORME DETERMINA RESOLUÇÃO 114 DE 03 DE JULHO DE 2013, RESOLUÇÃO 117 DE 03/12/2013 E RESOLUÇÃO 125/15 DE 23/02/2015 E PORTARIA EM ANEXO.
|
R$ 2.000,00
|
EMPENHADO
|
|