EMPENHO: 25060002 - DATA: 25/06/2021

Informações do empenho

Número do empenho: 25060002

Data: 25/06/2021

Valor: R$ 13.300,00

Fornecedor: ANTONIA KELVIA ARAGÃO DE SOUSA

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMS

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL

Unid. orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL

Proj. atividade: 2.071 - COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

Histórico

AQUISIÇÃO DE TONER, REFIL EPSON, PEN DRIVE 16GB, TECLADO E MOUSE, PILHA E CARTUCHOS PARA CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
30/06/2021 014 2021 13.300,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
02/07/2021 02070004 2021 13.300,00

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