EMPENHO: 24050001 - DATA: 24/05/2021

Informações do empenho

Número do empenho: 24050001

Data: 24/05/2021

Valor: R$ 3.750,00

Fornecedor: HELTON SOUSA RODRIGUES

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMS

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL

Unid. orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL

Proj. atividade: 2.071 - COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

Histórico

DIÁRIA PARA O ASSESOR LOTADO NO GABINETE DO VEREADOR,ALEANDRO LIHARES, A FIM DE COBRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO, INCLUINDO DESPESAS COM INSCRIÇÃO,HOSPEDAGEM, LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO, A FIM DE PARTICIPAR DO 1070º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, GESTORES, ASSESSORES E SERVIDORES PÚBLICOS. CONFORME RESOLUÇÃO Nº 114 DE 03 DE JULHO DE 2013, RESOLUÇÃO 117 DE 03/12/2013 E RESOLUÇÃO Nº 125/15 DE 23/02/2015 E PORTARIA EM ANEXO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
24/05/2021 2021 3.750,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
24/05/2021 24050001 2021 3.750,00

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