EMPENHO: 23110001 - DATA: 23/11/2021

Informações do empenho

Número do empenho: 23110001

Data: 23/11/2021

Valor: R$ 600,00

Fornecedor: CLEITON PRADO CARVALHO

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMS

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL

Unid. orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL

Proj. atividade: 2.071 - COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

Histórico

DIÁRIA PARA O VEREADOR, A FIM DE COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO, INCLUINDO GASTOS COM HOSPEDAGEM, LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO, PARA ESTAR NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ TRATANDO DE ASSUNTOS DE QUESTÕES AO MANDATO DE VEREADOR. CONFORME DETERMINA RESOLUÇÃO 114 DE 03 DE JULHO DE 2013, RESOLUÇÃO 117 DE 03/12/2013 E RESOLUÇÃO 125/15 DE 23/02/2015 E PORTARIA EM ANEXO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
23/11/2021 2021 600,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
24/11/2021 24110003 2021 600,00

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