EMPENHO: 22070002 - DATA: 22/07/2021

Informações do empenho

Número do empenho: 22070002

Data: 22/07/2021

Valor: R$ 15.202,70

Fornecedor: SEDA- COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMS

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL

Unid. orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL

Proj. atividade: 2.071 - COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

Histórico

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E ELETRICOS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
28/07/2021 6027 2021 15.202,70

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
29/07/2021 29070001 2021 15.202,70

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