Informações do empenho
Número do empenho: 21090001
Data: 21/09/2021
Valor: R$ 3.400,00
Fornecedor: JOSE JOHNSON VASCONCELOS DE LIMA
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA
Natureza: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
Informações do orçamento
Categoria econômica: CMS
Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
Unid. orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
Proj. atividade: 2.071 - COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários
DIÁRIA PARA O VEREADOR, A FIM DE COBRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO, INCLUINDO DESPESAS COM INSCRIÇÃO,HOSPEDAGEM, LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO 1085º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, GESTORES, ASSESSORES E SERVIDORES PÚBLICOS. CONFORME RESOLUÇÃO Nº 114 DE 03 DE JULHO DE 2013, RESOLUÇÃO 117 DE 03/12/2013 E RESOLUÇÃO Nº 125/15 DE 23/02/2015 E PORTARIA EM ANEXO.
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